Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/162
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/162
- Popis plneniaVývoz komunálneho odpadu, prenájom 1100 l nádob
- Cena1 373,99 EUR
- Dátum doručenia3.8.2023
- Dátum splatnosti17.8.2023
- Dátum úhrady16.8.2023
- Dátum vystavenia3.8.2023
- Dátum zverejnenia3.8.2023
- OdberateľObec Čerín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMarius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
- IČO34115901
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web