Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/84
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/84
- Popis plneniaZber komunálneho odpadu, prenájom 1100 l nádob
- Cena1 329,68 EUR
- Dátum doručenia4.4.2023
- Dátum splatnosti18.4.2023
- Dátum úhrady17.4.2023
- Dátum vystavenia4.4.2023
- Dátum zverejnenia11.4.2023
- OdberateľObec Čerín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMarius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
- IČO34115901
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web