Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/58
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/58
- Popis plneniaVývoz komunálneho odpadu, prenájom 1100 l nádob
- Cena1 300,76 EUR
- Dátum doručenia3.3.2023
- Dátum splatnosti16.3.2023
- Dátum vystavenia2.3.2023
- Dátum zverejnenia6.3.2023
- OdberateľObec Čerín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMarius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
- IČO34115901
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web