Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/219
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/219
- Popis plneniaVývoz komunálneho odpadu
- Cena1 392,96 EUR
- Dátum doručenia6.11.2023
- Dátum splatnosti20.11.2023
- Dátum vystavenia3.11.2023
- Dátum zverejnenia6.11.2023
- OdberateľObec Čerín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMarius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
- IČO34115901
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web